防护、储存控制程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位:文件类别发行章文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-AM-P-15-02行政部BPAGE1/51.目的:订定本公司仓储之收发和管理准则以确保储存之帐卡物相符合及保证产品物料在储存中的品质。2.范围:本公司之各仓储场所均适用。3.权责:3.1主要负责部门:仓储组3.2相关配合部门:总办、品管、财务、生产、行政4.名词定义:无5.相关文件:无6.作业程序:6.1产品出仓后以货运公司之货柜进行防护和海运/空运要求防护。6.2原物料入库:6.2.1对外采购入厂物品及制造辅料,供货厂商送货时,仓管人员安排放置于“待验区域”依据本公司订货单核对供货厂商送货单上本公司采购物料、品名、料号、交货数量或重量据以核对厂商所送的物品是否相符,确认无误后仓管人员填写入仓单即予以签收。6.2.2当签收后,仓管人员将入仓单交品管依【检验与试验控制程序】进行检验,在进料检验结果通知单上判定品质检定结果,交仓管人员办理入库或退供应商。6.1.3入库时仓管人员应填入仓单及物料卡,并与登记入帐。6.2成品入库:生产部将检验合格之产品交到成品库,入库数据来源于TST文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-AM-P-15-02行政部BPAGE2/5生产流程传单,成品库核对无误后,将数据登录到成品库日报表,TST生产流程传单交回生产部。6.3退料处理:生产中用剩的材料由各部门填写退料单