文件和资料控制程序版本修订变更内容制订审核核准日期次数页次章节B第一次发行保管单位:文件类别发行章文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QQC-P-05-01质量中心BPAGE1/51.目的:此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管理,以确保公司文件的使用爱到严密的控制,避免误用旧版文件。2.范围:此程序文件适用于控制质量手册,程序文件,指导书表格,外部提供公司之国际或国家的标准,政府相关法规等。(客户、供应商提供之相关技术资料,不在本范围,参阅:技术资料控制程序)。3.权责:3.1质量中心主管:3.1.1负责监察文控中心的工作。3.2质量中心文控中心的工作。3.2.1负责保管四阶内部文件的原稿。3.2.2安排文件的编号。3.2.3控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。3.3文件之制订、审核与核准:3.3.1文件种类核准人审核制订质量手册总经理管理代表总经理室程序文件总经理管理代表单位负责人作业指导书/操作规程部门主管单位主管单位负责人检查标准品管主管/IPQC、QA主管单位主管单位负责人文件类别文件编号制订单位版本发行编号页次二阶TST-QQC-P-05-01质量中心BPAGE2/53.3.2文件的修订若由原制订部门提出,则按3.3.1程序执行,若由非原制订部门提出,则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后,按3.3.1之要求审核和核准。