XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件控制程序文件号:QP-42-01共6页第1页质量程序文件日期:2001.06.01版次号:A/0分发范围分发号分发范围分发号分发范围分发号总经理01供应部04总工程师02生产部05行政部03销售部06文件更改记录版次号修改页码修改后页数更改内容提要日期A/06新版2001.06.01编制审核批准日期1.目的规定适当的程序,对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制,以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。2.范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3.定义:无4.流程工作流程责任部门/个人相关文件相关记录表单各部门《质量记录控制程序》行政部、各部门总经理、管理者代表行政部《文件分发记录》《文件借阅登记表》行政部、各部门《文件更改申请单》总经理《管理评审程序》行政部、各部门《体系文件清单》5.要求5.1总则5.1.1质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。5.1.2质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。5.1.3质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。5.2文件的编制5.2.1总工程师负责遵照ISO9001:2000质量管理体系国际标准的要求,结合公司实际情况编制质量手册。5.2.2行政部负责各相关部门遵照ISO9001:2000质量管理体系国际标准的要求,结合