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计量内审表

2次阅读 34 2021-09-08 02:50:41 举报
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部门存档编号日期共1页第1页内部质量审核查检表依据文件标准QM010000受审部门计量审核组长审核员受审核部门主管注意事项各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核,并将所见事实详细记入栏目内。No稽核项目所见事实结果判定YN1.相关书面程序是否保持最新版本2.是否有建立详细的仪器清单以便管制?3.是否依规定进行仪器的到期召回送检?未能召回时有无应对措施?4.计量是否涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具?校验与非校验(即检查)有否依规定执行?5.校验作业是否按规定执行并有相应记录?6.计量记录是否易于调阅?超过保存期的是否予以及时处理?7.仪器的标识是否能反映校验状态?有无超过有效期尚在使用的状况?8.仪器外校记录有无精度合格与否之判定?表格编号:FM820202Rev01

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