內部控制制度《採購及付款循環》文件管制等級:□管制文件□非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表□管制文件□非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期0第1版(新發行)1.總則1.1.制定目的為促使本公司「內部控制」(InternalControl)之「採購及付款循環」(Purchase)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。1.2.適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「採購及付款循環」作業程序與控制重點,悉依照本文件之規範辦理。1.3.權責單位資材、財會單位為本文件之權責單位,權責單位主管經承認單位授權,負責本文件之管制,並確保依據本文件之規範作業。2.採購及付款循環2.1.循環圖【見】(資料1)「採購及付款循環圖」。2.2.循環作業本循環之各項作業:1)請購作業(CP101),另訂之。2)採購作業(CP102),另訂之。3)進口作業(CP103),另訂之。4)驗收作業(CP104),另訂之。5)與合約不符作業(CP105),另訂之。6)付款作業(CP106),另訂之。7)差異分析作業(CP107),另訂之。3.附則3.1.制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件,經『經營會』審議後,呈請董事長核准承認後,交由權責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。3.2.編號、版本、日期、頁次/頁數本文件之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次/頁數等項,見本文件之頁首與頁尾。3.3.附件3.3.1.相關資料(資料1)「採購及付款循環圖」(資料1)「採購及付款循環圖」預算CP101------→請購|├--------------┐|↓↓|CP102CP103|採購進口||├