编号:TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本:A/1生效期:2005年7月18日页码:1/6内部质量审核报告拟制人:日期:批准人:日期:编号:共页第页编号:TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本:A/1生效期:2005年7月18日页码:2/6审核报告审核开始日期:年月日审核结束日期:年月日受审核部门:内部质量审核组:组长:审核员:审核员:共页第页编号:TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本:A/1生效期:2005年7月18日页码:3/6审核目的:审核范围:审核依据:审核主要参加人:共页第页编号:TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本:A/1生效期:2005年7月18日页码:4/6内部质量审核综述共页第页编号:TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本:A/1生效期:2005年7月18日页码:5/6不合格项分布表编号部门要素名称品质管理部办公室财务管理部经营管理部管理处管业部安全部工程部总计4.2.文件要求5.