公司设备日常管理制度第一章总则为保证公司办公设备正常运转,提高办公设备的工作效率和使用效率,特制定本制度。适用范围:本制度所指办公设备主要包括电话、传真、计算机硬件(笔记本、主机、显示器)、计算机软件、计算机网络、打印机、复印机、照相机、摄像机、扫描仪、碎纸机、投影仪等。第二章部门职责各部门指定专人(部门办公设备管理员,简称部门管理员)负责办公设备管理,负责各自部门办公设备的日常管理:台账记录、设备申购、维护保养、办公设备使用人或归属部门变更转移的申请、自查与盘查等各项工作。部门管理员需在每年的3月、6月、9月与11月底前完成对部门设备的自查,台账的更新,并报备办公室;财务部与各部门在每年7月、12月协助办公室开展半年度公司办公设备盘查工作。各设备使用部门负责提出设备使用需求,明确说明设备的用途、性能、技术要求、设备选型等事项;负责办公设备的日常保养、报修、等工作。办公室指定专人(公司办公设备管理员,简称公司管理员)负责对需采购的办公设备进行登记、调配;负责办公设备采购回来后的验收、入库、保存,提高办公设备的工作效率和资料收集保存、临时保管、配发、维修保养;负责人员离职调动前所使用的办公设备的回收、登记、保管和调拨;负责公司人员邮箱的开通和删除,门禁卡新办及退还登记(如果门禁卡丢失,直接从工资中扣除20元)。同时,办公室在每年7月与12月对公司的办公设备进行全面盘查,更新台账。采购部根据审批情况进行采购。在购买时应咨询供应商有关维护情况,并转交办公室进行维护。第三章办公设备采购流程各部门根据需要提出办公设备购买申请,填写《请购单》,经部门管理员、部门经理、部门主管领导及采购部经理、财务总监审批后,交采购部。采购部对审批后的《请购单》所购办公设备与公司办公设备库存进行核实,如所购办公设备已有库存,采购部可根据库存设备情况进行调拨,并通知办公室配发;如所购办公设备无库存,则实施采购。采购部根据审批后的《请购单》内容,调研情况并购买。大型办公设备(或10万元以上设备)应以招标形式购买。设备采购到货后,办公室统一进行验收、编号、入库并更新台账,收集操作手册、产品合格证、保修单等设备资料并建档保存;通知设备申请部门办理设备领取事宜。第四章办公设备使用、保养及监督使用设备前应详细阅读操作手册,严格按照操作规范操作使用,各部门管理员负责