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第二十章-MM20_发票校验流程 付费

第二十章-MM20_发票校验流程

26次阅读 2676 2021-09-06 15:54:18 举报
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最终用户操作手册-MM20流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本:1.0第二十章-MM20_发票校验流程1.流程说明此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分,分别由采购和财务执行实际业务。例一:国内供应商对帐作业采购每月25日与国内供应商执行对帐作业,纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标记0.01元单价的物品是否已经被维护(以query“采购订单零单价查询”进行查核作业),如果尚未确认单价,必须与厂商进行询议价作业,并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单(ZMMR009),发送至各供应商,双方完成对帐作业并签字后,请厂商依据对帐单明细开立发票。每月结帐日后的三天之内,采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票,填写《付款证明凭单》后,层呈至采购主管、物流主管签核。并将所有单据(付款证明凭单、发票、对帐单)送交财务部。注意:所有区域采购没有独立请款权,每月与供应商对帐完成后,转总部采购代为请款。例二:海外供应商对帐作业海外供应商付款,为casebycase作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后,必须确认发票明细与采购订单是否相符。如果有出入,则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后,请财务部开立信用状。在收到正式发票和提单后,向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用(转入FI18供应商预付款流程)。在收货完成后,执行尾款支付(FI17银行付款流程)。2.流程图发票校验(国内)流程MM21采购部MM22国内采购订单收货流程是否存在向厂商询议价确认单价修改采购订单单价TC:ME22N是否核准显示并打印对帐单TC:ZMMR009对帐单打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单是否有0.01单价物品退采购人员YesNoNo发送对帐单给厂商ABYes输入供应商号码,相应参数,对帐期间,采购员代码月末确认需与供应商进行对帐之物料TC:ZMMR0091/5发票校验(国内)流程采购

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