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内审检查清单与记录(咨询部) 付费

内审检查清单与记录(咨询部)

20次阅读 117 2021-09-10 01:12:16 举报
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天天文档在线最全资料平台www.doc365.netQQ:744421982现场审核检查清单与记录受审核部门:咨询部第页共页条款号检查内容审核记录不符合项观察项4.2.34.2.45.4.15.5.1受审核人员::审核时间:1、抽查3-6份文件,核查文件的标识、接收、使用情况?2、与《有效文件清单》文件的适用性和有效性?1、查阅记录清单?2、标识情况、填写情况?3、收集、归档、贮存条件是否适宜?1、本部门质量目标及完成情况1、询问部门职责、权限?内审员:注:在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制:审批:现场审核检查清单与记录受审核部门:咨询部第页共页条款号检查内容审核记录不符合项观察项6.36.47.17.21、询问工作现场、培训场地使用和管理情况?2、查设备使用记录?1、工作环境的维护情况?如:值班表等?1、询问物流咨询服务实现的策划?《咨询服务产品设计控制办法》?2、查文件规定?《咨询服务提供的控制办法》?3、查接收准则?《服务产品监视和测量控制办法》?1、查与顾客有关过程的文件规定?2、顾客规定的要求的确定?3、顾客未明示或其他要求的确定?4、查合同评审的时间?5、抽查合同评审记录?6、抽查招投标记录?7、与顾客沟通的证实材料注:在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号编制:审批:

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